Roman писал(а):lyulnar писал(а):..
Как правильно регистрировать корректировки (подлежат регистрации, сумма НДС больше 10 000 грн.) к НН, выписанной в прошлом году?
Пробовали регистрировать разными способами, но не получается.
Если в 2011 году
НН не внесли в ЕРНН - нечего и корректировать...
Пришел на форум с похожим вопросом. У нас идут возвраты импортных товаров от розничных сетей, отпущенных в периоде 2006-2011 годов. Сам являюсь 1С-программистом, конфигурация - собственной разработки. Реализую механизм разбивки (привязки) товаров возврата к нескольким налоговым старых периодов. Посмотрел реализацию в типовой 1С-бухконфигурации выгрузки налоговых в ХМЛ-файлы, и там в зависимости от периода выписки налоговой используются 3 разных формата: j1201002 - до 10.01.2011, j1201003 - с 10.01.2011 по 15.12.2011, j1201004 - с 16.12.2011.
Решил уточнить это в нашей районой ДПС у спеца, и получил ответ: старые форматы (j1201002 и j1201003) не затягиваются! И он ничего не может подсказать, дал лишь номера телефонов ДПС Украины, мол если кто-то может помочь разобраться, то только там. но дозвониться по этим телефонам невозможно. Вот и пришел сюда...
Наш главбух говорит, что по закону должны же регистрироваться налоговые старых периодов, даже 20 дней дается сроку... Вместе с главбухом мы пришли к единому мнению: будем ждать доработки ОРZ по решению этой задачи (благо пока еще ни одного возврата в 2012 году у нас нету).
Мы угадали? Правы?