Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Делимся опытом в использовании OPZ

Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Сообщение 29D » 08 июл 2010, 18:29

Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить следующую проблему в opz:
какой нужно ввести индивидуальный налоговый номер для неплательщиков НДС в реесте выданных налоговых накладных, для того чтобы все эти наплательщики НДС попадали в графу "інші" раздела налоговых обязательств приложения №5 к декларации по НДС,
знак "Х" и пропуск не помогает решению пробемы.
Заранее благодарю
29D
Редкий гость
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 16:50

Re: Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Сообщение mozg » 15 июл 2010, 14:43

У меня таже проблема. Да и в Бест-Звит+ эти "Х" не переносятся.
Смотрел xml-файл они туда вообще не записываются, пустота прописывается.
:(
mozg
Редкий гость
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 15:54

Re: Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Сообщение search0123 » 16 июл 2010, 15:09

29D писал(а):Добрый вечер. Помогите пожалуйста решить следующую проблему в opz:
какой нужно ввести индивидуальный налоговый номер для неплательщиков НДС в реесте выданных налоговых накладных, для того чтобы все эти наплательщики НДС попадали в графу "інші" раздела налоговых обязательств приложения №5 к декларации по НДС,
знак "Х" и пропуск не помогает решению пробемы.
Заранее благодарю

Проблема таже с "Х", а по поводу ИНН в налоговой сказали вроде 400000000000
Как поступить теперь 10,12,14,16 колонками как туда липить этот знак ОПЗ сыпет ошибку что там должны стоять только цифры.:(
Теория-вы знаете все, но ничего не работает. Практика-все работает, но никто не знает почему. Здесь мы совмещаем теорию и практику–ничего не работает и никто не знает почему!
search0123
Редкий гость
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 10:58

Re: Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Сообщение mozg » 17 июл 2010, 19:05

Випадок Графа «вид документа» Показники, що підлягають відображенню у рядку декларації з ПДВ Примітка
Умовний ІПН 100000000000
Запис касового чека, який містить суму поставлених товарів (послуг) та суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера постачальника) ЧК Рядки 10.1 – 10.2 декларації (залежно від операції та характеру використання придбаного товару (послуги)) Сума придбаних товарів за касовими чеками без ІПН не більше 200 грн. (ПДВ – 40 грн.) в день
Умовний ІПН 200000000000
Запис документів у разі придбання у нерезидента товарів (послуг), що не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для поставки послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначається відповідно до пп. «д» п. 6.5 ст. 6 Закону № 168/97-ВР ВМД, або ТК, або «–» Рядки 14 – 15 декларації (залежно від того, відбулося таке придбання з ПДВ чи без) Вартісні показники можуть заноситися лише до граф 8, 15, 16 Реєстру
Умовний ІПН 300000000000
Запис документів у разі придбання у нерезидента товарів (послуг) у випадках, не передбачених абзацом третім п. 9.7 Порядку № 244 ПН, або РК, або ВМД, або «–» Рядки 12.1 – 13.3 декларації (залежно від операції та характеру використання придбаного товару (послуги))
Умовний ІПН 400000000000
Запис документів у разі придбання у неплатників ПДВ (не зареєстрованих платниками ПДВ) Рядки 11.1 – 11.2 декларації (залежно від операції та характеру використання придбаного товару (послуги)) У графах Реєстру, в яких зазначається сума ПДВ, – позначка «X»
mozg
Редкий гость
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2010, 15:54

Re: Неплательщик НДС в реесте выданных налоговых накладных

Сообщение profik777 » 20 июл 2010, 10:50

...вообще-то вопрос был по реестру ВЫДАННЫХ накладных.

1.1. При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних у разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ (пункт 8.1 Порядку):

у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 "вид документа" проставляється позначення "ПН";
у графі 5 "найменування (П. І. Б. - для фізичної особи) платника податку - покупця" записується "Поставка неплатнику податку" або "Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам" тощо;
у графі 6 "індивідуальний податковий номер платника податку - покупця" проставляється позначка "Х";
у графах 7 - 12 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів (послуг).

/ЛИСТ від 13.03.2010 р. N 5119/7/16-1617 /
profik777
Редкий гость
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 09:05

iFin

Вернуться в Использование OPZ



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3