CasperW писал(а):Ситуация следующая:
Бухгалтерия подавала уточняющий отчет в декабре. В результате в ОПЗ появился документ за декабрь. В январе делаем отчет за декабрь, выгружаем из 1С, и его даже после синхронизации не видно. Потому что его "ячейку" занял старый, за декабрь. После удаления старого и синхронизации появился новый. Мы что то неправильно делаем, или это нормально? Продублирую наверное это сообщение еще и разработчикам.
Я не владею понятием "Выгрузка из 1-С", но часто моя интуиция дает правильную подсказку.
Когда в следующий раз будете делать, как Вы сказали, "уточняющий" расчет, то
в момент сохранения его в OPZ в голубом поле обратите внимание на слова "№ виправного документа". Программа всегда автоматически в этой ячейке ставит - "0".
Не знаю, но если документ, например, "звітний новий" (
за ноябрь в декабре) и Вы знаете, что будет еще и декларация за этот период
(декабрь), то при сохранении этой "Звітной новой" я бы в ячейке "№ виправного документа" поставила бы - 1, а когда делала бы просто "звітну" (
за декабрь, например), то оставляла бы - "0".
Так Декларации хоть как-то различаются друг от друга и не накладываются.
Причем "0" или "1" - до последнего времени налоговики
в этой ячейке не контролировали. Поэтому не страшно, что с "1" придет раньше, чем с "0"